近日,國網長春市城郊供電公司開展審計問題專項培訓督促和指導審計問題整改工作,結合近期審計監督工作要求,從工程管理、成本管控、財稅稽核等方面強化內部審計風險防控,推動公司合規經營管理再提升。
一是與財務日?;讼嘟Y合。全面整合資源,“業財融合、上下貫通”,自查會計信息質量管理的短板和風險點,在已有的稽核規則的基礎上,采取線上線下稽核的方式,發現問題立即進行分析整改,確保把問題消滅在萌芽狀態。二是與審計內部監督相結合。以問題和風險為導向,建立常態化內部監督工作機制,通過對疑點問題的梳理、核實,從源頭剖析問題產生原因,研究完善內控措施,避免問題重復發生,做到整改一個問題,規范一類業務。三是與問題落實整改相結合。充分把握審計關鍵點,確保整改落實到位,著力根治“屢審屢犯”的頑疾,將問題整改工作與加強公司依法合規經營、防控經營風險有機結合,以整改促規范、促發展。
下一步,該公司將以自查自糾為契機,加大審計監督力度,標本兼治整改問題,全面摸清公司現狀實情、深入剖析問題成因、扎實有效推進整改,確保及時消除和化解潛在風險,提高公司依法合規經營管理水平。